开展2022-2023年度预算执行与财务收支审计整改“回头看”

发布者:审计处发布时间:2025-03-19浏览次数:15

为做好审计整改“下半篇文章”,深入推动审计整改工作落实落地,根据校审计工作领导小组会议精神和审计年度工作计划,3月10日下午审计处与纪委办、巡察办和国有资产管理处到能源材料与化工学院、城市建设与交通学院,对2022-2023年度预算执行与财务收支审计整改开展“回头看”。

在能源材料与化工学院,重点关注了部分固定资产未及时移交问题,了解未整改到位的原因、存在的困难和下一步的整改措施。能化学院主要负责人表示学院高度重视审计发现问题整改工作,对此次发现问题举一反三,进行了相应排查并一同整改。在城市建设与交通学院,重点实地查看了大型仪器设备管理使用情况。通过审计整改,城建学院一步加强仪器设备的规范管理,提高设备仪器使用绩效




此次“回头看”工作,旨在提升监督质效,凝聚监督合力,实现同向发力、同频共振。通过深化“纪巡审”协同联动,增强信息互通与资源共享,促进监督贯通协同机制落到实处,进一步形成监督合力,推动监督工作高效开展。